1,出口退税软件

安徽采用的是大连那边开发的一个软件,你们应该也是的,网络搜索:中国出口退税网,那上面有下载

出口退税软件

2,第一次办理免体退税要怎么安装软件

你可以咨询专管员,要在哪里下载软件并安装。 在上海地区,都是自已下载并安装--使用的是大连龙图软件,不知你是哪里的,税局要求使用什么软件?

第一次办理免体退税要怎么安装软件

3,江苏省出口退税应该使用什么软件扬州地区在哪个网站下载申报

江苏省用的是擎天科技的申报软件 ,在网上找"擎天税务"网站,能下载到申报安装软件,还有擎天传输平台,并且能下载到操作手册
你好!先到国税申报联网才行 然后他们会告诉你用啥软件的仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

江苏省出口退税应该使用什么软件扬州地区在哪个网站下载申报

4,个人所得税app退税为什么绑定不了交通银行卡

目前个税APP上有些银行卡确实绑定不了,如中信银行,估计是这些银行不支持该业务,你可以换一张银行卡绑定。
绑定了支付方式好可以支付呗,万一需要补交,多了退啥的,就是这些原因吧
你好!关于个人所得税APP退税为什么绑定不了交通银行卡,这个你可以咨询一下相关银行的客服工作人员,应该是不支持交通银行卡的业务。
个人所得税app退税为什么绑定不了交通银行卡,这个应该是不支持吧?

5,退税怎么操作

个人所得税退税时可以直接登录个人所得税app,一般在每年结束后进行退税操作,用户登录app后,在“首页”可以看到“综合所得年度结算”,按照提示进行操作就可以完成退税,用户基本不用填写任何信息,后续钱款打到用户的银行卡上。个人所得税的征税范围一般包括工资、薪金所得;劳务报酬所得;稿酬所得;特许权使用费所得;经营所得;利息、股息、红利所得;财产租赁所得;财产转让所得;偶然所得;其他所得等。退税详细申请步骤如下:1、下载个人所得税 APP,打开APP后,可从以下入口进入年度汇算:首页常用业务—综合所得年度汇算。2、首页我要办税—“税费申报”综合所得年度汇算。3、进入申报界面后,填报方式有使用已申报数据填写和自行填写两种选择。4、为了方便申报,推荐大家选择使用已申报数据填写,税务机关已按一定规则预填了部分申报数据,大家只需确认即可。5、选择使用已申报数据填写—开始申报后,系统提示标准申报须知(使用已申报数据),点击“我已阅读并知晓”,开始年度汇算申报。6、此处需要对个人基础信息、汇缴地、已缴税额进行确认。7、确认预填的收入和扣除信息无误,可直接点击下一步。8、数据系统将自动计算您本年度综合所得应补(退)税额。9、确认结果后,点击提交申报即可。如存在多预缴税款,可选择申请退税。点击申请退税后,纳税人需选择退税银行卡。如前期已添加过银行卡,系统将自动带出已填银行卡信息。您需新增,点击添加银行卡信息—确定。

6,出口退税软件的应用

外贸企业出口退税流程 一、外贸企业应在货物报关出口之日起90日内,准备以下出口退税单证,用于出口退税申报。主要包括:  1、出口货物报关单(出口退税专用);   2、出口形式发票(INVOICE);   3、购进货物的增值税专用发票(抵扣联,并应自开票之日起3个月内办理认证手续)或分批单;   4、外汇核销单(出口退税联);   5、主管税务机关要求提供的其他资料。   二、外贸企业应在货物报关出口后,及时取得出口货物报关单,并登录电子口岸,查询比对出口信息与纸质报关单是否一致。若一致,应在每个工作日的上午8:00至下午16:00向国税局提交电子信息。   三、根据主管税务机关要求,使用指定的外贸企业出口退税申报软件录入出口退税信息,生成出口退税申报数据,传递至软盘。   四、整理、装订出口退税报表、单证成册,在规定的申报时间内办理出口退税正式申报。若申报数据准确、单证无误、报表一致,则通过审核,转入审批环节;若存在需要调整、更正的数据或单证及报表,则应按主管税务机关的要求进行处理。   五、对于已经审批完毕的出口货物,主管税务机关将按法定程序办理退库手续。外贸企业应根据银行退转的出口退税退付凭证进行账务处理,至此申报完毕。   附:外贸企业出口退税申报录入的操作流程    基本要求:   1、申报软件:外贸企业出口退税申报系统10.0版(该软件从本网站下载、安装,并进行系统维护,之后方可操作使用)   2、申报系统安装路径:c:/出口退税/出口退税申报系统10.0版   3、拷取或下载认证发票信息的保存路径:A:/出口退税/认证发票信息   4、网上下载预审反馈信息的保存路径:c:/出口退税/审核反馈信息   (注:以上内容可以根据个人习惯自行设置,出口退税税种仅指增值税,以下仅指出口退税申报而不包括单证申报,由于出口退税远程申报系统和出口退税申报软件的不断更新,以下内容可能会存在变动的地方,请注意查询最新通知。)   第一步:进入外贸企业出口退税申报系统10.0版,所属期为200901 第二步:录入出口退税出口明细数据:   选择“基础数据采集/出口明细申报数据录入”,点击“新增”   关联号:2009010001(共10位200901为年月00001为录入序号)   部门代码、部门名称:企业没有分部核算,则此为空   申报年月:当月申报的批次数。第1次申报为01(2位),也可输入1后回车生成   申报批次:当月申报的批次数。第1次申报为01(2位),也可输入1后回车生成   序号:同一关联号下多项进货的顺序号,0001(4位),也可输入1后回车生成   进料登记册号:非进料加工业务,此处为空   出口发票号:出口形式发票(INVOICE)的号码   报关单号:报关单上海关编号的后9位+0+报关单上列示的出口商品项号(01)共12位   出口日期:报关单上的出口日期   美元离岸价:出口商品的出口美元离岸价,币种及成交方式不一致的,需要换算。   核销单号:见报关单上的批准文号   商品代码:出口商品的商品编号   商品名称:系统根据以上商品编号自动生成   单位:系统根据以上商品编号自动生成   出口数量:报关单上出口商品的数量   实退税数量:系统自动生成   平均单价:同上   出口进货金额:同上   退税率:同上   退增值税税额:同上   退消费税税额:同上   代理证明号:“代理出口证明”的编号+01   远期收汇证明:远期收汇证明的编号   备注:    标识:   申报标志:   调整标志:   回车后,系统提示,点击“保存”则保存此笔记录,点击“保存并增加”则保存此笔记录后新增一条空白记录。   出口明细数据录入完毕后,点击“审核认可”按钮,选择数据范围为“当前筛选条件上所有记录”,选择操作为“审核”,点击“确认”,则所有进货明细数据的标识一栏设置为“R”   点击“退出”,回出主界面。   第四步:录入出口退税购进明细数据   选择“基础数据采集/进货明细申报数据录入”,点击“增加”   关联号:2009010001(10位)   税种:V(此处仅指增值税)   部门代码、部门名称:企业没有分部核算,则此为空   申报年月:系统根据所属期自动填,如2009年1月,则填200901(6位)   申报批次:当月申报的批次数。第1次申报为01(2位),第2次申报为02,依次类推   序号:同一关联号下多项进货的顺序号,0001(4位),依次类推   发票号码:购进货物的增值税专用发票右上角的数字(8位),回车后自动生成以下项目   发票代码:系统根据读入的认证发票信息自动生成   进货凭证号:同上   分批批次:同上   供货方纳税号:同上.   发票开票日期:同上   商品代码:此票货物对应出口报关单上的编号,回车后自动生成以下项目   商品名称:系统自动生成   单位:同上   数量:根据购进增值税专用发票或分批单位上本次申报数量来填写,注意保证单位同以上单位一致   计税金额:系统根据读入的认证发票信息自动生成,如果是分批单时,此处要填分批单上本次申报金额。   法定征税税率:同上   税额:同上   退税率:系统自动生成   可退税额:同上   专用税票号:无则空   备注:在填写出口货物辅料时,数量为零,此处填WT。   回车后,系统提示,点击“保存”则保存此笔记录,点击“保存并增加”则保存此笔记录后新增一条空白记录。进货明细数据录入完毕后,点击“审核认可”按钮,选择数据范围为“当前筛选条件上所有记录”,选择操作为“审核”,点击“确认”,则所有进货明细数据的标识一栏设置为“R”, 点击“退出”,回到主界面。   第五步:初审   选择“数据加工处理/进货出口数量关联检查”,弹出“文本查看器”   若存在进货与出口数量不匹配的情况,会给出具体的关联号,并在进货及出口数据的标识栏出现E的错误标志。出现该种情况,则需要修改进货或出口数据,保证进货与出口数量一致,修改之后还要注意进行“审核认可”,来修正数据标识上的“E”状态。注意无论是进货及出口是一方面出错,还是两方面出错,修改后双方都需要重新做“审核认可”。无错误,点“关闭”即可。   选择“数据加工处理/换汇成本检查”,弹出“文本查看器”   正常情况下,出现换汇成本检查通过的结果,点“关闭”即可   可能出现换汇成本高或低的情况,一般不影响申报   若出现未找到换汇成本检查数据,则是因为做进货及出口明细数据录入后未做审核认可标志或前一步数量关联检查出错或修改后未做审核认可检查来订正数据标识上的“E”   选择“数据加工处理/预申报数据一致性检查”,弹出“文本查看器”   正常情况下,出现预申报数据一致性检查通过的结果,点“关闭”即可   若出现不一致的结果,则需要修改申报明细数据。   第六步:生成预申报数据   选择“数据加工处理/生成预申报数据”,弹出“生成预申报软盘”对话框,若是退税申报,则选择“退税申报”,关联号<=后,输9个9若是单证申报,则选择“单证申报点“确定”出现文本查看器,没有错误则无内容显示,点击“关闭”出现“生成申报软盘”对话框,①若是税务局支持网上远程预审,则选择“远程申报”,下面的路径系统自动给出,其结果是打开一个出口退税网页,根据企业上传的预审数据,税务局远程进行预审,并反馈预审信息,下载后企业可以根据反馈信息进行相关处理;②若是需要到税务局进行预审,则选择“本地预审”,路径是A:,其需要进行预审数据被保存到软盘上。企业携带软盘到所属税务局进行预审。点击“确定”弹出“生成预申报数据”窗口,显出预申报数据存放路径,以供远程申报上传使用   第七步:远程预审:登录出口退税远程申报系统   选择“预审数据上传”,输入相关信息点击“浏览”,通过预申报数据存放路径找到预申报数据文件,点击“上传”,提示“上传成功”。   选择“查询下载信息”,找到已经预审完成的反馈信息后,点击“下载”,选择“保存”下载文件,保存路径为“C:/出口退税/审核反馈信息”,点击“保存”。由于每次退税预审反馈的文件名都是相同的,但其内容不同,所在当其提示“是否替换它”时,选择“是”。   第八步:预审反馈信息处理,进入出口退税申报系统10.0版   选择“预审反馈处理/退税申报预审信息接收”,在弹出的“税务机关反馈信息读入”对话框中,根据前一步税务机关预审反馈信息下载保存的路径,选择选择目标是否读入”时,选择“是”,弹出“税务机关反馈信息读入”存放路径的对话框(无须更改),点击“确定”,弹出“确定读入上列数据吗?”,选择“是”,系统提示“成功读入”,选择“确定”   选择“预审反馈处理/退税预审信息处理”,显示具体的反馈信息,企业根据反馈信息来具体处理申报数据,比如说数据不正确的修改数据,电子信息未到的等待信息齐全等等。   如果没有影响正式申报的问题,就可以进行下一步,确认正式申报数据了。   第九步:确认正式申报数据   选择“预审反馈处理/确认正式申报数据”,   第十步:生成正式申报数据   打印进货明细表:选择“退税正式申报/查询本次申报数据/进货明细申报数据查询”,点击“扩展功能”,选择“打印到EXCEL”,点击“打印”,份数为“2”打印出口明细表:选择“退税正式申报/查询本次申报数据/出口明细申报数据查询”,点击“扩展功能”,选择“打印到EXCEL”,点击“打印”,份数为“2”   注:如果选择“打印到EXCEL”,则生成的报表为A4纸大小;如果选择“打印报表”,则生成的报表为B4或A3纸型大小   打印汇总表:选择“退税正式申报/查询本次申报数据/退税汇总申报表录入”,点击“增加”,申报年月为“200901”,批次为“01”,以下内容自动生成,点击“保存”。点击“打印报表”按钮,选择“打印到EXCEL”,点击“打印”,份数为“4”,纸型为A4大小   生成正式申报软盘:选择“退税正式申报/生成退税申报软盘”,弹出“退税申报软盘”对话框,选择申报路径为“本地申报”,路径为“A”   第十步:正式申报   申报资料:装订报表封皮(1份)(需加盖企业公章)   出口退税汇总申报表(3份,其中1份装订) (需加盖企业公章)   进货明细申报表(1份) (需加盖企业公章)   出口明细申报表(1份) (需加盖企业公章)   增值税专用发票(抵扣联)或分批单   出口货物报关单(出口退税专用)   出口商品专用发票   外汇核销单(出口退税联)   正式申报软盘
外贸企业出口退税申报系统操作说明: 出口申报的单证均应通过“外贸企业出口退税申报系统 ”申报退税。我处已将该程序及升级补丁在绍兴国税网站公布,安装说明也已在进出口处“出口退税宣传”小报中刊登。为了便于企业更 好的、更方便的使用该系统,现将 该系统基本的操作流程作一说明。 一、 登录系统: 进入系统,输入用户名及口令(系统默认用户名为小写的“sa”,口令无)。 二、 系统维护: 1、在“系统维护”中“系统配置”下的“系统配置设置与修改”模块中维护企业基础信息。其中,企业代码为海关代码,退税机关代码 为330602,退税机关名称为“绍兴市国税局进出口税收管理处”,其他信息根据企业实际情况填报。 2、在“系统维护”中“系统配置”下的“系统参数设置与修改”模块中维护换汇成本的上、下限。如上限可改为6.8。 三、 申报数据采集: (一)、进入“基础数据采集"下的“进货明细申报数据录入"模块,点击“增加"键,根据系统提示录入需要申报的进货凭证的数据, 录完后点击“保存"。在录入中有以下几点请企业注意: 1、“进货凭证号”录入由原来的13位专用税票改为18位专用发票号码。如属2003年8月1日前开具的专用发票或是由税务机关 代开的及其他非防伪税控发票,则在“专用税票号”栏录入专用税票号码,并在“备注”栏录入“FSK”,表示“非税控”。 2、生产企业进货凭证号为申报年月(6位)+申报批次(2位)+10个“0”;供货方税号为企业自己的15位税号。 将所有需要申报退税的进货凭证录入完毕后,点击“筛选”键设置筛选条件,将本次申报数据选择好,点击“审核认可”( 工具栏右上方红色按键),选择“当前筛选条件下所有记录”。审核通过,则在“标识”栏显示“R”,如未通过,则根据系统提示的出 错信息修改,再点击“审核认可”,通过后点击“退出”。 (二)、进入“出口明细申报数据录入”。具体录入及审核方法与进货明细申报录入流程相同。 四、 数据加工处理 先点击“进货出口数量关联检查”,如有“E、W”级别错误则返回“基础数据采集”模块,找到出错处,用修改键修改,完成后应重新 “审核认可”,审核通过后再到“进货出口数量关联检查”模块进行审核,当检查无“E、W”级别错误时,再点击“换汇成本检查”对 换汇成本进行检查。当以上两个检查模块均审核通过后,方可点击“ 生成预申报数据”,生成预申报盘。通过网上预申报或将预申报软盘在每月的11日---15日到国税进出口申报窗口进行预申报。 五、 预审反馈处理 如预审未通过,则将税务机关反馈信息通过“预审反馈信息读入”,并在“退税预审信息处理”中查看和处理。 如预审通过,则在“预审反馈处理”下做“确认正式申报数据”。 六、 退税正式申报 进入本模块下“查询本次申报数据”中的“退税汇总申报录入”菜单,根据系统提示录入汇总表,并通过“打印报表”(工具栏右上方红 色按键)打印汇总表。同时分别在“查询本次申报数据”中的“进货明细申报数据查询“和”出口明细申报数据查询“菜单中的”扩展功 能“下打印进货明细表和出口退税明细表。 以上工作全部完成后,点击“生成退税申报软盘”生成正式申报盘上报国税。 已作正式申报的数据需撤消申报,可在“审核反馈处理”中“已申报出口明细数据查询”中,通过工具栏“认可申报”转为代申报。

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